借以前年度损益调整待应付职工薪酬工资, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整 汇算清缴需要纳税调减
老师你好,23年1月做账时候,收到发票了,冲回22年12月份暂估的,会计分录要怎么写呢
针对22年12月份工资少计提的部分,做23年1月份账时候,会计分录应该要怎么写呢?已经是跨年的了
老师,22年有一笔材料款已经付款,但是供应商没给开发票,23年开具的发票,我要怎么做账12月,23年1月又要怎么做账呢,22年还缺少一部分材料发票
今年1月份发工资的时候,比去年12月的工资多发一万元(在2024年1月份作了改动),我公司执行的是《新小企业会计准则》,现在我在2024年1月补提2023年12月的工资费用一万元,但跨年了这笔补提1万元的工资我应该怎样下分录?
老师早上好,我公司23年12月计提12月份工资时多计提了1万元,在2024年一月份冲销的时候如何做分录,我们是小企业会计准则。
差异不大的这种 老师我可以计提到下个月的工资么
可以的,可以这么做。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。