你好,你暂估的时候是怎么做的?

你好,老师,请问一下,我公司加工收入是21年12月份做的,然后客户等2022年1月份才要叫我们开票,那我21年12月份怎么暂估收入,然后22年1月开票怎么冲收入还是要怎么做分录。
业务员22年发生的费用发票23年1月开票,请问发票可以直接入12月费用账吗?还是先暂估费用,等到做23年1月份的账时再冲回暂估呢?
老师你好,23年1月做账时候,收到发票了,冲回22年12月份暂估的,会计分录要怎么写呢
老师你好!22年12月份我多暂估的成本,做23年1月份的账改怎么处理呢
针对22年12月份工资少计提的部分,做23年1月份账时候,会计分录应该要怎么写呢?已经是跨年的了
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
暂估工程材料 借:工程施工_合同成本_材料费 贷: 应付账款_暂估应付款 结转暂估成本 借:主营业务成本_服务成本 贷: 工程施工_合同成本_材料费
把上面的会计分录冲销,然后再按照正确的做。
跨年度的冲销要怎么冲呢?
按照你上面的会计分录直接冲下就行。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评