那你看下你的技术服务的销售额占总销售额的额50%以上吧,符合要求的可以。

老师 公司同时研发两个产品,比如一个员工同时参与了这两个产品的研发,A产品是公司研发自己的东西,B产品是给其他公司提供信息开发服务。请问 是不是只有A产品的 研发工资才能享受研发费用扣除的政策加计扣除75%啊?
锅炉维修维护属于现代服务的研发和技术服务吗,开这个的票,能不能享受加计抵减,一般纳税人
老师你好,2023年增值税加计递减政策我想咨询下 开票明细显示1其他咨询服务.咨询服务费 2研发和技术服务.节能服务费 这两个属于现代服务吗
老师,我公司开的是研发和技术服务费,6个点的。能不能享受加计扣除增值税政策。就开这一个发票内容。
我们公司请某大学开发一个用于生产和销售管理用的软件,请问公司享受研发加计扣除政策,税务局就会查账,是吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
增值税加计扣除有什么要求吗?
技术服务销售额占总销售额的50%以上。