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老师好!老师,购货抵货款分录怎样做?购进,应付账款—A公司90 销售,应收账款—A公司146 谢谢!

2023-03-08 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 12:11

借应付账款a公司90, 贷应收账款a公司90。

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快账用户9808 追问 2023-03-08 12:14

谢谢老师!老师,那剩下的应收款,收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款对吗!

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齐红老师 解答 2023-03-08 12:14

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9808 追问 2023-03-08 18:05

老师好!老师,缴纳印花税分录 借:应交税费—应交印花税1000 营业外支出—印花税滞纳金3.21 贷:银行存款1003.21对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 18:06

好,做了计题吗?做了计题的可以。

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快账用户9808 追问 2023-03-08 18:07

老师,没有做计提,老师,印花税也需要计提吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 18:08

那你做了应交税费的话,不计提,这不应交税费一直有借方余额。

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快账用户9808 追问 2023-03-08 18:10

明白了,多谢老师!

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齐红老师 解答 2023-03-08 18:10

不用客气,工作愉快。

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借应付账款a公司90, 贷应收账款a公司90。
2023-03-08
肯定的,钱不得给你们吗?
2023-03-06
借:应付账款—A公司60 贷:银行存款—建行60
2022-10-18
如果销售方正常开了专票 这个月开红字发票 做了收入 销售方借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数 借主营业务成本负数 借库存商品 购买方借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2021-08-31
您好,这样不可以的。谢谢
2021-09-09
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