若结转上月结转数,应根据月末借贷方余额写上相应数字,不可仅写余额,需要分别写出借方余额和贷方余额,并保持公式一致,以规范化记录,也可以便于下个月进行报表统计。拓展知识:结转的原理是释放未决定的会计科目中的资产、负债以及权益等的金额,并集中进行会计核算。此外,结转还可将未决定的成本和收益等向未来的会计期间移动。
老师未分配利润上年结转贷方负数,年末结转未分配利润借方余额 那我手工帐结转是贷方的负数加上借方数字
非营利组织非限定净资产,年末贷方有余额,可以写上结转下年吗?然后在下年的非限定净资产里明细账第一行写上面结转,把余额填上,然后填上当年的贷方跟借方发生额,然后写上余额,再在下面填上本年合计,贷方余额跟上年结转的加一起,然后一起再结转下一年
初始化数据只录入科目余额,还是累计借贷方都要填写
新的一年换账薄的话,明细账是要开头的第一行也写上上年结转吗?最后余额在贷方还写贷方,余额在借方还在借方吗老师?
老师,那我是不是每月都需要结转?那结转后转出未交增值税税额不管是贷方余额还是借方余额都需要每月结转是吗?
老师,员工报销的时候原始凭证已经粘贴在报销单上面了,那记账凭证后面要附原始凭证怎么办?
老师好,老板向他人借款80万,老板收到钱存在自己卡上,未打入公司账户,这个人把公司和老板都起诉了,法院从账户上划了80万给那个人,这怎么做账分录,请教
老师好,我公司是股份公司,没上市,股东转让股权,个税申报的时候,原值如何确定?税务系统以什么为原值?有没有做过的老师,详细解答一下,谢谢
老师,我们公司的注册资金是10万,老板打款进公户的钱超过了注册资金金额,怎么办?是更改注册资金还是怎么处理?谢谢
你好 老师 冲红以前开的2019年开的发票,怎么做分录
可以咨询一个问题吗?就是有一家小公司,原会计把一台电脑计入固定资产,然后没留下详细的固定资产折旧资料及任何会计凭证,仅从资产负债表中知道固定资产的原值和累计折旧,所以后来一直未做折旧,该电脑购入已有8年现报废,该如何做账务处理和税务处理?
科技行业公司资产负债率一般在多少呀,高的话应如何处理?
一般纳税人开具的收购发票跨越红冲了额度还会恢复吗?5月份开具,6月份红冲5月的,发票额度是否会恢复到6月份的额度?
老师,服务费发票是6%吗?
老师您好,请问新员工报到发生的路费可以进项税抵扣吗