你好,对的是的写上年结转,你得看一下具体的哪一个科目,如果是资产类的,他的世界房余额的话,填写的是借方余额。

老师你好!在吗?最后一分录是不是写反了?其他综合收益公允价值变动了余额在贷方结转的时候,他应该写到借方,怎么还在贷方?
非营利组织非限定净资产,年末贷方有余额,可以写上结转下年吗?然后在下年的非限定净资产里明细账第一行写上面结转,把余额填上,然后填上当年的贷方跟借方发生额,然后写上余额,再在下面填上本年合计,贷方余额跟上年结转的加一起,然后一起再结转下一年
老师,我下的是手工帐,现在不明白在年底结转的时候,最后一行本年累计的余额要结转到下年,但是本年累计的借方和贷方数字也要结转到下年吗?和余额一样也要抄到新账本上吗?
老师,我下的是手工帐,现在不明白在年底结转的时候,最后一行本年累计的余额要结转到下年,但是本年累计的借方和贷方数字也要结转到下年吗?和余额一样也要抄到新账本上吗?
新的一年换账薄的话,明细账是要开头的第一行也写上上年结转吗?最后余额在贷方还写贷方,余额在借方还在借方吗老师?
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
如果是负债类的,他的余额在贷方的,放到贷方里面。
老师其他应收款的是负数(贷方)-53407784.13这个数,那要是用新账薄的话怎么登记,就是第一行是结转上年,然后余额那些写上贷,53407784.13是吗
在借方的他的余额是在借方。
其他应收款是资产类科目,那余额是负数啊,也是要记到借方吗?
老师你看一下我这个,对吗?
对的是的贷方,付出的放到借方。
贷方负数的放到借方。
那我的意思是说最后这个余额也是负数,那我是不是结转的时候要这样结转我给你拍个照。
其他应收款的是负数(贷方) 你说的这个负数是在借方负数,是不是 如果是的话,你就应该录入借方负数余额。
老师,我说的就是我这里发生的业务都是贷方的业务,你看都是贷方
它是资产类的科目,你最好放到借方负数。
那我最后是不是都要这样写了老师,
但是我最后的余额就是贷方的余额,因为我是贷方发生的业务,是银行存款借方增加,其他应收款的贷方减少,所以最后就是负数,-53407784.13这个数。我结转不应该也放到贷方吗?我也不知道怎么弄
你好,他本来是在贷方余额的,但是人家是资产类的,它是借方余额,你放到借方负数,你这个,这不还是贷方吗?
转不过来的话,你可以放到贷方
没有转过来老师,有点晕现在,你可以直接告诉我账薄上应该怎么写吗?
借方负数,填写这一个。
那就是只填一个借方就行了。余额那里也不用写,也不用写是贷方还是借方吗?
你好,借或者贷下面填写借,然后后面的金额填写负数。