你好,根据你的描述,就是开具 软件开发服务 内容的发票
老师好,我们公司接了个技术开发的单,但是公司没有技术开发这项服务,能否接进来然后再转包给别的公司做,这样的话怎么开票,合不合理
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
我们公司承接了软件开发技术服务,但是公司没有技术人员,现在把项目分成几个部分,有些外包给外面公司和找个人自然帮我技术服务,那么我们公司怎么开票呢?是开什么类型的发票
我公司承接了一项技术服务工程师,其中有一部分维护费是我公司请别的公司来完成的。这个公司给我们开了技术维护费的发票来了,我们应该怎么做账?
老师好,我公司对外承接监理服务,有一部分活分包给外部其他公司,外部公司开给我公司应该开什么票呢,鉴证咨询服务还是研发技术服务呢
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
但是我们现在有的项目相当外包了,这样也可以开这样发票吗?
你好,外包了是你们的成本,你们取得的收入 还是开具 软件开发服务 内容的发票啊
我们公司是全完没有技术人员的,这样也算技术服务发票吗?我们有的项目完全只是赚差价的
你好,你们取得的收入是 软件开发服务,所以开具发票也是这样开具啊
要是这软件合同,只是注明要开6%专用发票,没有注明不含税金额是多少,这样印花税要按含税价交吗?
你好,是的,是这样的
只注明税率也不可以按不含税交吗?
你好,是的,不可以的
是不是要这样写,不含税100万,税额6万,价税合计106万,是不是合同要有这个才可以按不含税交吗?
你好,是的,是这样的