对的,是的,是这么做的。

老师好,小规模企业印花税已经按次申报了,税目选择的是购销合同,并且已经缴过印花税了。为什么我的待办里还提示印花税。之前都是按期申报的,税目是建筑安装工程承包合同,是0申报,这次没选这个,是不是因为这个原因?税局打电话让申报,怎么申报呢?按期如果是0申报的,会不会和按次申报的数有矛盾?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师,印花税税务局税种核定里是按次申报的,我公司是建筑公司,有施工合同每次开票出去我都是按次申报这样对吗?小企业会计准则
老师您好,我们公司是小规模纳税人,第二季度没有业务,也就是收入都是零,按照季度申报,税种里面没有印花税这个税种,我需要申报印花税吗,如果需要,我应该按期申报还是按次申报?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,买卖合同没有核定税种,这个是要按次申报还是按期申报呢?
老师,请问2025年暂估的一笔费用是10万,2026年汇算清缴前收到了发票是12万,为什么在做2025年的汇算清缴时要调减2万呢?是费用少做了利润就多了2万的意思吗?如果调减的话是在这笔费用的那张表上调吗?调税收金额还是账载金额?
请问公司是销售化妆品的,进了一些手机电器吸引客户,达到一定金额拿来促销赠送。那赠送这些需要作为收入申报吗?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、前段时间不是找你咨询过,就是要在25年调1296万的账,然后对应做成本过来,其中,人工+委外占比25%,刚好委外加工这块25年已付款未开票还有267万,所以,全部调成了按委外加工做成本 2\\几个加工厂都在申请额度了,其中一家最大加工厂要开134W加工票,他们申请额度,税局那边要到厂核实,说他们没有进项票,他们是小规模纳税人,我们提供原材料,他们纯加工 3、我现在的问题是,对方财务做的账,不知道有没有做得合理了,如果做得不合理,是否又是牵扯到我们公司吗? 老板担心,想让我向他们财务了解一下情况,我需要从哪几点去跟他们的财务沟通,或者是否让他们提供财务报表,明细账,总账
老师,公司如果长时间公司没有收入,会有什么影响
老师,新增的投资款,对应的老股东增加的资本公积,怎么计算啊
营业执照成日日期是23年06月12。现在才办新办纳税人开业资料,那么在投资方信息中的,投资有效期起,应该是填什么时候
老师,请问我发的这个截图最下面中央级收入和地方级收入是负数,这是什么收入?
需要申报的表里边没有年报 是不是就不用报了
老师,财税〔2016〕36号清包工定义是什么
现在还允许公司自己开农产品收购发票吗
那公司跟银行信用贷款了,1月份贷款下来了,我要申报印花税吗?是按次申报吗?属期可以是3月来申报吗?
对的,是的,需要的,如果是小微的话,你可以免的。
一月份儿贷款下来,应该所属期是一月份当月申报当月的。
是小型微利企业喔,免税也是要申报的吧?我试着申报但没有免税啊
你好,不需要填写申报。
就是小型微利企业跟银行贷款了,不用申报这个印花税?有这个免税文件么?
老师,那现金账簿银行存款账簿需要申报印花税吗?
金融机构和小型企业、微型企业 优惠内容 自2018年1月1日至2023年12月31日,对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。 享受条件 小型企业、微型企业,是指符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)的小型企业和微型企业。其中,资产总额和从业人员指标均以贷款发放时的实际状态确定,营业收入指标以贷款发放前12个自然月的累计数确定,不满12个自然月的,按照以下公式计算: 营业收入(年)=企业实际存续期间营业收入/企业实际存续月数×12。 政策依据 1.《财政部 税务总局关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》(财税〔2017〕77号)第二条、第三条 2.《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 3.《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)第一条
账本子的在去年七月份开始就不需要申报。
哦,好的。我记得去年的是免税但还是要申报的,那是不是去年7月份开始至以后现金账簿银行存款账簿都不需要申报这个印花税了?
你好, 账本子的,这一个都没有这种印花税了。你选择不了税目
税目不是选营业账簿吗?
这个营业账本是申报实收资本和资本公积的,同学你进去看一下吧。
七月份之后就改了,七月份之后改了改了改了新的。
哦,好的,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。