借:应交税费-附加税费 贷:银行存款
上季度增值税及附加税在这个季度钱退回来了,分录怎么做?营业税金及附加之前计提了,现在需要怎么做?
去年的印花税计提多了,怎么做分录冲减啊 小企业会计准则 之前计提是:借:税金及附加 贷:应交税费
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
之前计提的税金及附加,这个扣的款项,会计分录应该怎样做
老师,加计抵减我们应该适用5%,结果用了10%,现在已经补交了税款,分录应该怎么做,之前计提增值税分录是,销项-进项=未交增值税,计提税金及附加分录是,未交增值税减过进项的5%再乘12%,现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
老师,一般户可以收销售款吗
在确定应予以资本化的借款费用金额时,不应考虑土地使用权支出 这句话是否正确?
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢?
老师,来料加工,加工费报关时是按理论的加工费开发票入了成品成品并结转了,结算后实际加工费有差额,要怎么调整呀?发票要改吗?发票好多
老师您好!公司投资A公司,收到A公司的分红,这个账务怎么处理?
老师,我们有好多个180天加持股比例,分别代表什么,有个180天+1%股东代表诉讼,180天+3%查询凭证还有什么,还有一个180天+5%还是2%还是10%代表什么?记混了都不知道哪个跟哪个,麻烦老师罗列一下可以吗
业务量和销售量,字面意思是不是都是数量
老师,您好,我在牙科医院,收到钱的时候我做借:银行存款 贷:主营业务收入,但是我看我的资产负债表里面有个在产品很多,这个怎么会出来呢
老师,老板28000转让股权给人家,公司法人也转同一个人,税局还说太低了,固定资产都有九万了。这个不是也可以零元转让吗。为什么税局这样质疑呢?而且固定资产已经折旧了七万多了,还剩一万多没折旧
老师帮我解答一个问题,出口的产品是由别的工厂委托加工的,别人开的加工费发票,我按什么方式申请退税呢
交的22年的增值税也是这样吗?
是的, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
哦哦,相当于就是之前计提了,但是还没有交,所以就是未交增值税,谢谢哈
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!