同学您好,出现负数的时候有可能是未开票造成的
老师 请问应付账款贷方有余额借方也有余额应该如何冲平,我看之前做的是借:应付账款,贷:银行存款,或者是反过来,我们是做工程的,涉及的工程项目二十多个,应该如何做
老师您好~请问如何看科目余额表做账平没平?
请问下老师,现在金蝶软件带出来的科目余额表里面的金额与资产负债表金额能否对上,比如说应收账款、应付账款
老师,您好,请问一下应收/付账款科目如何记录已开票、未开票的账目?
请问老师,应付账款的目余额表如何看出来未开票?
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?