同学你好 这个是看你不能税前扣除的调增

企业所得税汇算清缴,看到纳税调整项目明细表中第十四项:与取得收入无关的支出,有数据调增十万多,请问这调增的数据上游依据是什么?从那里取数据填报的呢?
老师:请问所得税汇算清缴。A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表数据都已经填写。但是相关账载金额和税收金额数据没有自动带到A10500纳税调整项目明细表中,申报失败,这是哪里出了问题吗
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整表,薪酬这些项目是不是仅填写计入费用中的数据,公司还有一部分工程人员的薪酬计入在建工程待摊支出核算,请问计入工程这部分不需填写进去是吗
老师请问,我23年进入费用的支出,目前汇算清缴了还没收到发票,是需要纳税调增的,那相关数据是填在纳税调整项目明细表的45行其他吗
老师,这个企业所得税汇算清缴,里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表内,有一项“工会经费支出”第一列有个“账载金额”和“实际发生额”是填什么数据?这些数据在哪里去汇集?我们工会经费账上只是计提金额,没有实际支出用于员工工会经费,这个怎么填?
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
从那里进行判断并取数填列?
同学你好 看你账上的明细和余额
没理解,不要说的那么笼统。可以举例说明吗?哪些是不能税前扣除的内容是要填列在这第十四项下的?谢谢老师。
.税收滞纳金。 .罚金、罚款和被没收财物的损失。 .超过规定标准的捐赠支出。 .与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。 .未经核定的准备金支出。 .企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息。 .与取得收入无关的其他支出。