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老师,想咨询一下,建筑业结转成本,预算上成本占百分之80,我来款项了,必须按死规定结转百分之80吗?多余的成本票必须在账上趴着吗?一个两个工程超点,是不是很正常,非要等到最后结算在确定盈亏吗?

2023-03-09 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 13:12

同学你好 这个最后结算的时候才知道的

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快账用户4823 追问 2023-03-09 13:21

老师,但是税务的意思是比如总合同价是100万,按预算成本是80,我现在收入50万,我成本智能结转50的百分之80,超过的成本票都在工程施工里趴着,最后都统一在最后结算才知道盈亏不盈亏,最后在结算所有成本,我觉得这样并不合规

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齐红老师 解答 2023-03-09 13:28

这个是收入和成本对应结转的

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快账用户4823 追问 2023-03-09 13:29

是,是对应结转的,老师,不是非得按照这个80的比例结转吧,干到50万,一半的时候,我亏了,我就按我亏的成本转不就行了吗

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齐红老师 解答 2023-03-09 13:31

同学你好 嗯 这个按照对应的成本结转

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快账用户4823 追问 2023-03-09 13:31

对应结转什么意思

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齐红老师 解答 2023-03-09 13:36

就是做收入做成本

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同学你好 这个最后结算的时候才知道的
2023-03-09
 你好 ;  组装后就是 为了销售的话; 计入库存商品去 ; 不是计入固定资产去哈 ; 除非你后期要自用才走; 借固定资产贷库存商品    
2022-06-23
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
你好!需要3月前做完企业所得税汇算清缴才可以
2021-12-28
同学你好 这个官司你们赢了也要不回吗?不是可以强制执行吗
2022-04-21
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