就是在月末才结转成本

老师你好,请问一下,我们在日常业务中暂估成本,红冲,还有结转损益的时候需不需要附件
老师,你好,我想问一下结转劳务成本的时候凭证后面要附什么单据呢?我的分录是借主营业务成本;贷工程施工—合同成本—劳务费
老师,你好我想问下,日常工作什么时候要结转成本
你好老师我想问下,为什么工程采购成本结转是负数
老师好,代加工企业,什么费用需要结转成本?什么时候操作结转成本?请老师指点迷津,谢谢。
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
是有销售发票开出后,当月就要结转成本么
是的,就是那样子的
主营业务成本还在什么情况下会出现
公司属于广告公司,开具的发票都是广告费,这个需要结转成本不
你们的人工费和材料费都是成本哈
是属于主营业务成本还是其他业务成本
那我这比报销的材料费可以直接挂在成本上,贷记库存现金不
成本与收入匹配哈,你收入是主营业务,那么成本也是
那我开票是广告费,我的主营业务收入就是广告费,成本就是我的材料和人工对吧
老师,你帮我看下上面发的图片,购买原材料报销,现金支付,然后分录这样写对么
是的,就是那样做就是了
我这比分录做的也没问题是吧
是的,没有问题的哈