你是什么科目成了负数余额

老师你好,我有个问题想请教您一下。我上月结转生产成本余额是负数。当月借方增加额是负数(上月有一部分结错本月冲,冲完是个负数),贷方是正数,我想问下登总账时余额应该怎么算?
老师你好,我想问一下,为什么工程施工确认成本是通过这样来确认的?
亲你好,我想问一下建筑工程公司的成本怎么结转的?
老师,你好我想问下,日常工作什么时候要结转成本
老师,你好。我想问一下,月末结转以后,管理费用社保费成了负数,是怎么回事
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
工程采购成本
销售费用为负数,
是不是你有冲减销售费用的发生
帮忙看下
要看你这个负数科目的明细账
3月份的工程采购成本是-5700
你的发生额是负数,那结转就是负数的