你好,收回来的第二联和第三联发票,与红冲发票一起作为红冲分录的附件就是了

老师你好医院门诊发票已打票了第二联和第三联掉了怎么
老师,红字发票已经开好了,现在是记账了,我记账的时候,人家退回来的正数发票第二联第三联放哪里?我们开的负数发票的第二联第三联又放哪里?
老师 红冲发票怎么粘贴的 是做一笔红字分录然后把负数一联粘贴到记账凭证后面,然后负数的第二联第三联和红冲的第二联第三联单独存放吗
老师好!公司购买汽车,收到三联发票(第一联发票联、第二联抵扣联、第三联报税联)请问这要怎样处理,
老师你好,收回来的第二联和第三联发票,这份发票已经做了冲红,现在第二联和第三联 怎么处理?
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
老师,请问我们公司与银行签订借款合同需要交印花税吗
暂估入库,按不含税价录入吗?等下个月专票来了,账务上怎么处理
员工的辞退赔偿款是做成职工薪酬吗
小规模出售生产设备固定资产分录: 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收货款:借:银行存款 贷:固定资产清理 应付1%增值税时:借:营业外支出 借:固定资产清理 结转固定资产清理:借:营业外支出 贷:固定资产清理 贷:固定资产清理
开具的红字信息表 需要打印吗
你好,开具的红字信息表 ,也是需要打印出来的