你好 你是一般纳税人吗

老师您看我的理解对吗( 被挂靠 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是挂靠方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
收入100万(开具9个点专票100万),收到成本普票100万,像这样的业务,对于我公司来说产生的各项税费分别是多少呢?
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
老师是这样的,我们的一条产线发生了一笔检测费用含税20万,也已支付了。这条产线未来会转移到另一家B分公司,老板说这费用应该是由B公司来承担。这样的话我们要开票给我分公司收回款项。这是11月这条产线利润很高大概有100万,这样的话这个费用由我们承担少交点所得税划算,还是由分公司承担,向分公司收回这20万,多交点所得税,但是年末股东分红多分点划算呢?
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
是一般纳税人
你好 增值税是 100/1.09*0.09 附加是增值税 *12%
这个我知道,但是我的成本更高,可以省多少钱,比如企业所得税
你好 成本是按实际所得税是按利润计算的
这个是我核算的关于这笔业务需要缴纳的税费
这里增值税。附加税不都算出来这里增值税,附加税不都算出来了吗?
然后亏损的不交所得税。
应该还要减掉附加费,去算企业所得税
对于这笔业务是不用缴纳,但是我需要算出,节省了多少企业所得税,因为这个会用到其他的因为里面
你好 应该还要减掉附加费,去算企业所得税 你想和什么比少交多少税呢
是的,刚才想到了,如果再把附加费和个人所得税减去后去算企业所得税,这样就完整一点,还有我没考虑到的吗
你好 个人所得税不扣 可以扣成本费用 附加税 等 营业外支出
好的,个人所得税是涵盖在成本里面的哈,所以不扣嘛
你好 记成本里是扣成本 这对