你好 你是一般纳税人吗

老师您看我的理解对吗( 被挂靠 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是挂靠方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
收入100万(开具9个点专票100万),收到成本普票100万,像这样的业务,对于我公司来说产生的各项税费分别是多少呢?
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
老师是这样的,我们的一条产线发生了一笔检测费用含税20万,也已支付了。这条产线未来会转移到另一家B分公司,老板说这费用应该是由B公司来承担。这样的话我们要开票给我分公司收回款项。这是11月这条产线利润很高大概有100万,这样的话这个费用由我们承担少交点所得税划算,还是由分公司承担,向分公司收回这20万,多交点所得税,但是年末股东分红多分点划算呢?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师,请问一下我们公司之前是财务公司在代账,现在要准备把账移交回来公司做,请问财务公司那边的数字是怎么移回公司的电脑里呢(董孝彬老师)
发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
C公司预期每年的 EBIT 均为 31,200 美元。公司目前不存在负债,权益成本为 11%。 1. 公司当前的价值是多少? 2. 假设公司可以以 6% 的利率借款。假定公司税率为 22%,如果公司的负债规模是没有使用杠杆时公司价值的一半,那么公司的整体价值是多少? 3. 如果是 100% 的负债,那么公司的价值又是多少呢?
是一般纳税人
你好 增值税是 100/1.09*0.09 附加是增值税 *12%
这个我知道,但是我的成本更高,可以省多少钱,比如企业所得税
你好 成本是按实际所得税是按利润计算的
这个是我核算的关于这笔业务需要缴纳的税费
这里增值税。附加税不都算出来这里增值税,附加税不都算出来了吗?
然后亏损的不交所得税。
应该还要减掉附加费,去算企业所得税
对于这笔业务是不用缴纳,但是我需要算出,节省了多少企业所得税,因为这个会用到其他的因为里面
你好 应该还要减掉附加费,去算企业所得税 你想和什么比少交多少税呢
是的,刚才想到了,如果再把附加费和个人所得税减去后去算企业所得税,这样就完整一点,还有我没考虑到的吗
你好 个人所得税不扣 可以扣成本费用 附加税 等 营业外支出
好的,个人所得税是涵盖在成本里面的哈,所以不扣嘛
你好 记成本里是扣成本 这对