你好 你是一般纳税人吗

老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
老师,我们是做建筑挂靠的公司,有个项目工程款进来393万,我们收取对方12.3%的挂靠费,每个项目都是拿出收入90%来做成本,然后这个项目是甲供材项目,对方提供9个点的专票,我们财务经理就跟我说你把393万✖️(12.3%-9%)来收取挂靠费,也就是说按开票金额的3.3%来收挂靠费,我对对方提供9个点专票这个不太理解,能解释下吗?
收入100万(开具9个点专票100万),收到成本普票100万,像这样的业务,对于我公司来说产生的各项税费分别是多少呢?
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
老师,我想问一个问题,就是我们是一般纳税人,开给别人小规模普通发票照样交税,我想问的是你比如我去年开给对方100万,我现在又冲红普通发票20万,请问这个对方会不会发现呢?毕竟对于我方来说可以在当期减少20万收入少交税金,对于对方他是不是不知情我这边冲红了呢?
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
是一般纳税人
你好 增值税是 100/1.09*0.09 附加是增值税 *12%
这个我知道,但是我的成本更高,可以省多少钱,比如企业所得税
你好 成本是按实际所得税是按利润计算的
这个是我核算的关于这笔业务需要缴纳的税费
这里增值税。附加税不都算出来这里增值税,附加税不都算出来了吗?
然后亏损的不交所得税。
应该还要减掉附加费,去算企业所得税
对于这笔业务是不用缴纳,但是我需要算出,节省了多少企业所得税,因为这个会用到其他的因为里面
你好 应该还要减掉附加费,去算企业所得税 你想和什么比少交多少税呢
是的,刚才想到了,如果再把附加费和个人所得税减去后去算企业所得税,这样就完整一点,还有我没考虑到的吗
你好 个人所得税不扣 可以扣成本费用 附加税 等 营业外支出
好的,个人所得税是涵盖在成本里面的哈,所以不扣嘛
你好 记成本里是扣成本 这对