会的 他那边可以查到

老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
老师,有个小规模劳务公司给我们开发票,2022年8月之前,一共开了318万,今天给我说,想冲红60万,因为超500万了,要变一般纳税人了,问我可以吗?我说我都入成本了,也结转成本了,不能冲红了,老师,我这样说对吗?有没有别的办法,她冲红了,我这边还不受影响的处理方式呢
老师,请问如果我们,咱们是一般纳税人,咱们开具的普票给到客户,对方是小规模纳税人,对方是不能抵扣的嘎对不对,那我们这边比如今天给人家开了20万普票,我们老板又不想缴纳销项税,叫我过几天跟着作废这个有没有影响呢??
小规模纳税人现在是不是也可以开具专票了,比如他们的征收率是3%,对方肯定要交3%的税费,那么他可以给我开普票也可以开专票对吧,并不会增加他的成本。我们通常说的小规模纳税人如果开具专票他会多交税,不愿意给你开,说的是45万季度免税这个吧,现在是30万。老师,我的说法有问题吗
老师,我想问一个问题,就是我们是一般纳税人,开给别人小规模普通发票照样交税,我想问的是你比如我去年开给对方100万,我现在又冲红普通发票20万,请问这个对方会不会发现呢?毕竟对于我方来说可以在当期减少20万收入少交税金,对于对方他是不是不知情我这边冲红了呢?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目