计入递延收益科目的。

老师您好,我是民办学校,请问收入上级财政补贴应该如何入账呢? 同事收到得补贴可用于校园建设,购买设备,发放老师工资。请问如购买设备,是固定资产话,我需要入固资每月折旧吗?还是直接入财政补助支出呢?
老师,你好,请问我们公司收到设备补贴,设备已经购买后收到的补贴,计入什么科目
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?
请问 我去年9月份购进的设备,当时已经按月计提折旧,今年收到政府补贴,需要缴纳所得税,设备剩余部分可以一次性扣除折旧冲减收入吗
老师,我们是代理公司,收到政府补贴的款,这些补贴款收到后再打给其他各公司,请问下我们公司收到的这笔款计入什么科目?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
是按固定资产使用年限进行摊销吗?
是得,是按固定资产使用年限进行摊销
那如果中途固定资产要清理怎么做分录
清理残值 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
但是这个时候,递延收益是不是也要冲销掉,应该怎么冲销?
把递延收益的余额一次性转入营业外收入
那我固定资产清理时营业外支出,可以先抵消递延收益的余额再入到营业外收入吗
不能抵消的哈,业务性质不同
老师, 这个补贴也是为了购买这个固定资产,为什么是业务性质不同呢
你以前一致都是转到营业外收入,保持连贯性