你好,福利费如果不超过职工薪酬总额的14%,不需要调整,需要填写相关数据

老师,福利费如果不超过职工薪酬总额的14%,是不是汇算清缴时就不需要调整了,也就不用填写相关数据了?
使用灵工平台发佣,费用计入应付职工薪酬科目,二级科目分灵工、本公司两个。汇算清缴福利费调整时,核算不超过职工薪酬的14%。是只要隶属于应付职工薪酬科目的,都可以作为14%计算的依据么
老师,计提社保到应付职工薪酬里,是不是这样计算企业所得税时福利费是按应付职工薪酬这个数*14%,如果不计提社保,可税前扣除的福利费额度就少了
老师,所得税汇算清缴的表,比如福利费,计算了没有超过工资薪金总额的14% ,是不是就不需要在表里填写了?里面还有工资薪金总额什么的都需要填写吗?
汇算清缴,职工薪酬调整表,社保和公积金福利费这些数据没有填写,这张表只填写了工资金额,实际没有填写的这些也没有需要调整的,会有问题吗,能不能不写
之前股东转入公司的款都做在其他应付款,现在要把其他应付款转实收资本。(其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足)现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本,这个会计分录怎么做。账可以这样做吗
老师好,税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税,怎么补交?
郭老师,所得税税率多少,怎么算
老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐
之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了? 什么时候改的?
公司成12年,之前只有出纳,没有会计,公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块,现要建立管家婆账套,请问该怎么建立
2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司,2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款,这个钱我应该计入营业外收入?? 跟那家公司往来都清掉了,我们付给他们6000,他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账
老师,我公司法人和对方业务员签的购销合同,可以这些货的的进项发票开到公司,公司正常销售做收入,这个合同对于公司而言可以作为合同流吗
老师,报关费专票税务做不抵扣勾选,原因是选择用于免税项目吗
公司办公场地的房东举报我司没有给员工缴纳医社保,请问会不会影响到我司了。因为房东不退押金,所以就想的举报我司没给员工缴纳社保