是的,是的,是这么做的。
您好老师,我们单位(工业制造业)财务软件生成的资产负债表里面有预提费用,但是我们的税务局系统内要求填的资产负债表没有预提费用这一项,为了保证财务报表与局端报表的一致性,我还把预提费用放到局端的哪一个项目列报呢?
老师,您好!我们新注册的公司,因为公司6月份开通了税务,但是还没有任何流水,到了季度报税,我准备零申报的,但报企业所得税需要填资产总额,我就填了1万,这1万是没有发票或实物的,资产负债表上填写的是借:长期待摊费用10000 贷:其他应付账款10000 这对后期有没有影响,我要不要把资产总额改成0.01万?
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师,我们用做账软计提了100万的待摊费用,电子税务局申报财务报表季报的时候资产负债表里没有待摊费用的科目了,是要把100万填写到预付账款科目吗?
老师您好,公司6月份预付23年8月至24年1月半年的房租75万,押金12.5万,因为目前我们公司的账在代理记账公司,我根据从税务局报税导出的季度资产负债表和利润表,发现代账会计把租金转入了长期待摊费用,而且分摊的时候计入了管理费用,请问这样操作是正确的吗?而且12.5万押金没做账,但银行已经付款了。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
谢谢郭老师
我现在更正22年的财报季报和年报,为什么季报申报了,年报里资产负债表数据带不过来,利润表带出来了
你试一下自己能填写进去吧。