您好,同学, 出差报销餐补没有发票可以走公账报销 税法认可这个费用支出税前扣除,填写差旅费报销单就好了 借:管理费用(销售费用)-差旅费 贷:银行存款

员工出差的餐补没有发票,可以和出差报销费一起用公户打给员工吗?需要填什么单据吗?怎么做账
老师好,我们公司差旅费报销车费有发票,另外还给员工50元餐费补贴,但是餐费补贴没有发票,可以和差旅费一起公户报销吗
老师,员工出差报销车费有发票,餐补没有发票,这俩我一块用公户给员工个人报销可以吗?
员工出差车费有发票,额外给员工的餐补没有发票,我这两项费用用公司对公账户一块给报销了,我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗?装订凭证的时候只把车费发票装订进去
老师,员工报账把发票一起做一打来报销,出纳也做一笔支付出去,有差旅。车辆费用。餐费。我出凭证时候可以做一笔凭证出吗
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
出差报销哪些是可以走公户汇款?哪些是走不了公户,需要走现金的
出差报销都需要走公户的。
去国税局开了一张安装费的发票,这个稅点怎么做账,没有发票
出差报销+工资,对报个税有影响吗?
怎么没有发票呢?不是去国税局开了一张安装费的发票吗?
现在去国税局开发票需要交税点,直接微信付款,没有发票
你好,同学,可以用替票来替
出差报销+工资,对报个税有影响吗?
你好,同学,出差报销都是有发票的,对个税不存在影响。