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员工出差车费有发票,额外给员工的餐补没有发票,我这两项费用用公司对公账户一块给报销了,我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗?装订凭证的时候只把车费发票装订进去

2023-08-25 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-25 20:08

你好,根据你的描述,是可以这样处理的。

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你好,根据你的描述,是可以这样处理的。
2023-08-25
您好,这个是不影响的哈
2023-09-03
你好。你的就是在凭证上写清楚,然后咱分录写清楚可以的。
2024-02-20
您好,这个是对的,没错的
2023-09-03
嗯嗯,可以的,这个是误餐补助,不需要发票
2023-04-26
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