你好; 红冲发票 不需要你去认证的
我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
老师,对方把给我们单位的进项票红冲了,在哪里可以查到红冲的发票?
我们开给对方发票,购买方说要冲红,去年九月的,说没认证的,我们让对方去认证平台看是不是真的没认证,对方说不会查,那我们可以直接做红字信息表冲红吗
老师,我收到专票还没认证,但对方又把票红冲了,认证系统里有提示红字发票几张,那我在认证系统里可以看到红冲的发票是那张吗?
老师,对方开给我们的冲红票在哪里可以看到
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
那我在哪里可以查到这个冲红发票
是专票的话; 增值税认证平台 -发票里面可以查看的
是不是发票管理-红字申请确认这一块
你好; 是的; 里面去看看 你红字发票的情况
老师,请帮忙看下,提示有冲红发票,为啥在红字申请确认这没信息
你联系下销售方那边; 是不是开票了没有及时上传; 问下对方开了红字发票没有
我现在就是没有收到红字,但是系统上提示我了
你好; 那你先不管 ;等着收到了红字发票; 你做红冲分录即可
那不影响我这边月的进项税吗,冲红的发票就是收到的当月做进项转出就行是吧
你好1; 这个不影响 的; 如果你之前认证;了; 你开了红字信息表; 你就做转出即可
哦,对,我认证的话,如果冲红是需要我这边发起红字信息表的,如果是我发起的就能在刚才的红字信息表那查到信息
你好1; 是的 ; 你开了红字信息表当月做转出 ;次月 报附表2 做转出即可; 收到红字发票做红冲分录。
也就是说我勾选的话就是正常勾选,如果是我之前已经勾选过的发票我发起冲红,我就直接在增值税附表做进项转出处理,不用在发票认证平台上处理,
你哈哦; 是的; 红字发票不需要你操作了
好的,好的,学习了,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价