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老师您好,麻烦问一下,一般纳税人的普通发票跨月,怎么冲红?麻烦老师发一下流程
老师,您好,麻烦问一下,最新的小规模的增值税政策,开的普通发票是免税的,那分录需要怎么做
老师,小规模开一张普通发票,免税怎么填增值税报表,谢谢
老师,小规模新核定发票,在电子税务局的步骤发一下谢谢
老师,你好,我是小规模开了普通发票,请问免增值税我放哪个科目,谢谢
老师您好!小规模开跨省的增值税普通发票的步骤,麻烦老师发一下流程,谢谢!
公司就一个员工,之前工商年报时填写的座机号现在已经空号了,请问今年就还这么填写可以吗?主要公司就一个法人,这法人手机号不想让被打扰,就还用原来这个座机空号行吗?
营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
您好,先办跨区域报告再开票。依据国家税务总局公告2018年第38号,开票前登录机构所在地电子税务局,在【综合信息报告】办“跨区域涉税事项报告”,填好外省经营地等信息,系统自动推送至经营地。开票环节,无论开具数电普票还是纸质普票,均取消跨省领用限制,直接在机构所在地开票系统操作即可。若未核定票种需代开,向机构所在地税务机关申请代开(仅不动产转让或出租业务才需在不动产所在地代开,依据国家税务总局公告2016年第59号)。小规模优惠税率减按1%执行至2027年底(依据财政部税务总局公告2023年第19号),季度30万以下普票免税。 跨省业务涉及预缴与申报抵减。小规模跨省提供建筑服务并非一律不预缴,需看销售额:按月纳税月销售额不超10万元,或按季纳税季度销售额不超30万元的,无需预缴;超过标准的必须在经营地按1%预征率预缴,依据国家税务总局公告2023年第1号及财政部税务总局公告2026年第10号。若在经营地已被预缴税款,后续回机构所在地申报增值税时,凭完税凭证将已缴金额从当期应纳税额中抵减即可。