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营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢

2026-05-22 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-22 12:31

应纳税所得额的计算 800+200=1000

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快账用户8963 追问 2026-05-22 12:34

什么会跟税审的所得额一样呢金额呢。不是额外加了支出吗

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快账用户8963 追问 2026-05-22 12:39

我这个是额外添加上去的怎么

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应纳税所得额的计算 800+200=1000
2026-05-22
你好对的 是这么做的
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把错误的账更正了,然后再做汇算清缴。
2024-04-15
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(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;800+100*0.75-(100-5000*0.005)3 (2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额; 5000*0.15=750 900-(800-750)=850 (3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金 200-130+1000*0.12=190
2023-01-04
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