你好摊销是按8000摊,同学

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    租的办公室,签三年合同,支付一年租金,没有发票,付款当月是不是 借管理费用 贷银行存款 还要摊销?什么时候摊销?按多久摊销?
预付了一笔保险费需要分12个月摊销,但还没有收到发票,请问摊销的时候的是借:费用,贷:预付账款吗?是按不含税金额摊吗?收到发票的时候要怎么做帐?
发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊
发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊,如果按发票摊贷方就有36000的余额
@郭老师,郭老师有在吗?发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊,如果按发票摊贷方就有36000的余额
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
不按发票金额来摊,按实际支付的金额来摊,外账没有风险吗
同学,这个是要按发票金额摊销,以票为准
你刚才不是说按8000吗,我都说了实际支付8000,发票是11000,你一会按8000,一会按11000。。。。。
同学,你们实际租金按发票金额,就是你们实际应支付 的金额 ,你们款没付完,后边还要付的
没明白你说的意思
你们房租摊销按发票金额,同学,后面你还要支付 到发票金额
意思是摊销按11000?后面还要支付到发票金额是什么意思,就算是支付也是支付8000啊,怎么都平不了吧
同学暂时你们是不是不平的
按11000来摊肯定不平啊
同学,摊销是按时间期限摊销,平的只是你的往来账
同学,摊销是按时间期限摊销,平的只是你的往来账
能说的透明点吗,那现在是说按8000还是11000,我前面已经按11000摊了
你好同学,是按11000摊销的,同学