同学,您好!预付12月20日到7月的房租12月可摊销11天的房租,进项税可以一次性抵扣。

公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
我们一次性付了12个月房租,从今年2月15日至明面2月14日,我开始摊销的月份从2月开始还是3月开始比较好些
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
我们12月开始预付12.20到7月份的房租,12月已经收到专票,我们是一般纳税人,那这个房租应该从12月开始摊销还是从明年1月摊销?另外进项税是在预付账款时候就一次性摊销还是要按月摊销?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
辞退研发人员,辞退补偿能计入研发支出吗
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
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老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
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老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
新公司刚成立,老板让开票信息里的电话号码不写公共手机号,写个人的手机号可以?电话号码无所谓?
填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
进项税一次性抵扣如何做分录?
同学,您好!借:预付账款借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款
那分摊的时候就不用再做进项税的分录吗?
另外老师我们还有一笔房租也是12月预付了明年4月到7月的,对方这个月已经给我们开了专票,收到专票的分录应该怎么写?因为1-3月是免租期,那我们分摊房租是从4月开始做分录吗?
同学,分摊的时候不用做进项税了,第二个问题从4月开始分摊