同学,您好!预付12月20日到7月的房租12月可摊销11天的房租,进项税可以一次性抵扣。

公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
我们一次性付了12个月房租,从今年2月15日至明面2月14日,我开始摊销的月份从2月开始还是3月开始比较好些
我们12月开始预付12.20到7月份的房租,12月已经收到专票,我们是一般纳税人,那这个房租应该从12月开始摊销还是从明年1月摊销?另外进项税是在预付账款时候就一次性摊销还是要按月摊销?
老师你好,我们公司收到了一张个人代开的房租发票,期限是从2024年3月22—2024年12月31日,不过先付了一般的房租:6500,摊销的话还是从3月开始摊销,请问这个分录怎么写?
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
进项税一次性抵扣如何做分录?
同学,您好!借:预付账款借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款
那分摊的时候就不用再做进项税的分录吗?
另外老师我们还有一笔房租也是12月预付了明年4月到7月的,对方这个月已经给我们开了专票,收到专票的分录应该怎么写?因为1-3月是免租期,那我们分摊房租是从4月开始做分录吗?
同学,分摊的时候不用做进项税了,第二个问题从4月开始分摊