你好,您是期中建账吗
老师你好,我们是股份有限公司,目前有三位股东,可是从一开始就是一个股东投钱,用于公司的拓展,现在要开始建厂房了,还是一个股东拿钱,我想问一下这个账应该怎么做,怎么证明这个钱是一个股东出的,等到公司有盈利了,又要以什么方式把这个股东前期投入的资金给撤出来,这个账应该怎么做
账簿期初设置的期初数据录入是企业新成立初次建账或者从其它代账公司中途交接回来的时候才需要这个步骤的吗?还是什么情况下需要录入期初数据?多久做一次?
像股东投入的钱,一开始的时候就是要做个凭证是吧?要不要录入什么期初数据什么的?
老师 你好 没有任何业务的新公司 是不是建立账套,就不需要录入期初数据了?直接有业务的时候,录入凭证开始做账就行了?
老师好!上期有一笔收入多算了300交了增值税,做账的时候发现和原始凭证的数据不一致,请问要怎么处理?原始凭证要备注什么吗?本期冲减上期多算的300收入吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
什么叫期中建章?
您好,如果您的账务是从企业刚开始成立的时候就设立的,就不用录入期初数。如果是企业经营过程中一开始没有账务,半途建账,需要录入期初
就是成立一个月了,有经济业务,但我一直没做帐
这个建议你不用录入,建账后补记之前的