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老师好!上期有一笔收入多算了300交了增值税,做账的时候发现和原始凭证的数据不一致,请问要怎么处理?原始凭证要备注什么吗?本期冲减上期多算的300收入吗?

2023-07-02 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 15:03

当时开了发票吗?是无票收入还是有发票的?

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快账用户1363 追问 2023-07-02 15:06

没有开票的

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齐红老师 解答 2023-07-02 15:08

你之前的原始凭证是正确的吗?如果是的话,可以用原始凭证的复印件,或者是没有。

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快账用户1363 追问 2023-07-02 15:38

原始凭证是正确的,要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-07-02 15:46

借应收账款负数 贷主营业务收入负数就这么做

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快账用户1363 追问 2023-07-02 15:52

那上期的数和原始凭证不一致要备注什么吗?上期的凭证还没装订

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齐红老师 解答 2023-07-02 16:03

调整xx凭证xx账务处理就可以的。

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快账用户1363 追问 2023-07-02 16:06

老师,我的意思是上期的凭证和原始凭证数据不一致,要不要在原始凭证上备注什么内容?上期的账已经结了

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齐红老师 解答 2023-07-02 16:11

你好,有没有备注都可以的 你要觉得需要就备注

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快账用户1363 追问 2023-07-02 17:06

好的,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2023-07-02 17:11

不用客气,周末愉快。

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当时开了发票吗?是无票收入还是有发票的?
2023-07-02
你好,可以分摊的,但是不允许抵扣所得税。
2021-07-08
,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证), 这个不对 ,贷主营业务收入-4950.5 应交税费—应交增值税-49.5 贷:银行存款5000 借银行 300贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97. 总的可以对上这个可以,这个可以,你红字是全部开5000吧 可以
2020-09-08
可以的,可以这么做的。
2023-06-12
相关确认收入控制存在缺陷,可能存在类似错误,需要扩大审计抽样范围,处理意见:询问相关人员,检查相关合同,以及相关的存货交易流程。调整分录借应付账款 贷主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税-销项税额
2022-05-31
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