您好 管理费用专票在提交进项税额时是合并报表的 请问这是什么意思

老师,请问调整12月1#凭证,其中进项税额为226.42 12月4#凭证,其中进项税额为905.66,2021年1月之前不是一般纳税人,去年的专票可以抵扣吗,2022年1月是一般纳税人分录怎么做呢,谢谢
请教,一般纳税人,有个项目是简易计税,回的材料专票进项入应交税费-待认证进项税额,这个是基于什么考虑啊,怎么做合理呀?谢谢
你好老师,请问一般纳税人的管理费用专票在提交进项税额时是合并报表的,凭证要怎么处理,谢谢
老师好!老师,一般纳税人收到普票分录 借:库存商品 应交税费—增值税—进项税额 货:应付账款—A公司 对吗?老师,普票的进项税不能抵扣,要怎样处理呢?谢谢!
老师您好,问你一下,录完凭证最后进项税额怎么处理,我现在做8月份的账,但是这个进账我已经认证了也抵扣,现在我8月份账怎么处理,9月份交税怎么处理,麻烦您把这个分录过程给我发一下。谢谢
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么