你好,弥补亏损的绝对值加上应该退税的金额绝对值/税率
我公司去年亏损,在汇算清缴时,主表中应纳税所得额为负数,然后主表中自动计算出本年应补(退)所得税额也是负数。这个怎么调整呢?
老师经营所得汇算清缴的应补退税为负数是要退税吗?这个ABC表在哪里呢
汇算清缴时,应纳税所得额为负数,自动计算出应补退税额也为负数。在申报这张主表时,要把应补退税额调整为零吗?
老师,汇算清缴,纳税调整后所得金额是负数,本年应补(退)所得额是零,A107040这个表要填写?怎么填写?
汇算清缴里的企业所得税年度纳税申报表里最后一行实际应补(退)所得税额 是负数,是要退税吗
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
我问你要不要调整?扯什么东西啊?
不好意思 我以为你要问把它调整0 我写的那个是操作方法 实际大部分需要 因为退税不好退 税务局要求查账 为了避免查账都是调整
企业2022年成立,2022年四个季度均亏损,现在做汇缴,主表自动计算出应补退税额为负数。需要把这个数调整为零再申报吗?
你看一下你当地退税要求严格吗?要求严格的就修改,要求不严格的话就不修改,因为大部分地方是要求查账的。可以先申报负数试一下,然后在电子税务局申请退税,退之前你税务局会通知你的。
真的是无语了。你是专业老师吗?四个季度都亏损,根本就没交所得税,哪里来的退税啊?
截图你的申报表看一下,如果你没有缴纳的话,应补税款怎么会是出现一个负数?如果没有缴纳税款 表格里面的二十五行下面都是零 实际申报中出现了负数吗?如果出现了,你截图看一下的 别看你上面发的 哪个是学堂的
如果你没有预缴的话,根本应补税款不会出现负数 你的出现的了怎么出现的
你们会计学堂的
第二十五行为负数。二十八行,三十三行都是负数。
这是刚才有个学员给我发过来问的 你看下 别看学堂的那一个了,学堂的那个不清楚咋回事 所以你没有预缴税款的话应补税款根本出来了,出不来负数 你看一下吧,这个实际缴纳就是他之前季度预缴的税款
按照你上图的图片,第二十三行金额怎么为零了呢?应该是-5530.34才对啊?
这里弥补亏损明细表那里的不对 导致的 后来修改了
我只有这一个图片,更正之后的没有。
你这个片图上第二十三行数字不对。哎—
23行以上的你别看了,我刚才那个图片改过来了,他发过来我没找到 我当时只有这一个 下面的你看下 只要看下面的