(1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)
残疾人就业保障金申报后,账务如何处理?谢谢老师
残疾人就业保障金符合在职职工30年以内,暂暂免缴纳残疾人就业保障金,在账务上需要做凭证吗?
残疾人保障金账务处理 计提 缴纳
借:管理费用—残疾人就业保障金, 贷:应交税费—残疾人就业保障金。 老师,残保金可以这样计提吗?
残疾人就业保障金的账务处理
这种递延所得税资产负债年初有余额的,什么时候去抵扣?
给公司的车上的保险 怎么做账
老师 刚收到的货款就转给个人 这个人是公司员工 然后网银怎么备注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干红豆的税率是多少
老师,我想问下,如果公司在全国设立分公司,1.方便企业所得税汇总纳税备案吗?2.如果各地的分公司要买社保,是不是分公司都得各自银行开户?3.如果各自银行开户,是不是就不好做到一个账套里了?
老师,我们之前给客户开过票了,但是这个票已经过认证期限了,客户想要求我们重开,我们之前开的票还能红冲吗?如果红冲不了,我们开2次票,那第一次欠的应收款怎么处理呢
你好,我们公司2023年成本多记555800.7,现在2025年要调账,需要补交所得税629808.03罚款122714.47要怎么做分录啊
老师,合伙企业欠其他人往来款转为营业外收入是不是也要算做收入算经营所得税呢
你好我24年等于把抵扣的进项都直接计入成本了,造成成本大于收入了,咋办呢
各大地区,跨境应税行为免征增值税报告有免报,直接不把免税收入申报增值税的情况吗老师