咨询
Q

老师,2018年购买了一辆货车,2022年9月要求当初的进项税做转出处理,账上应该怎么进行账务处理呢?

2023-03-11 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 14:59

您好,到9月份账上还有钱吧

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 15:01

什么意思呢?

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 15:02

就是说,这个车,9月份还剩下多少账目价值,按照这个乘以对应税率钻出

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 15:07

我还真不会。我是金蝶系统做账的。

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 15:10

需要有这个,才可以算的

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 15:14

我查了当初购进这辆货车的价值(包含车辆购置税)35000元,2018年4月入账,218年5月开始计提折旧,到现在2022年8月(还没有计提折旧)账上的净值是6737.33元,然后9月是要将这辆货车的进项做转出处理的,麻烦老师跟我说下账务处理以及金蝶的固定资产系统我应该怎么操作呢?

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 15:17

当时你们采购的时候, 税率是17%是吧,我只知道账务处理

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 15:21

是的,税率是17%。

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 15:22

那就是借 管理费用 6737.33*17%=1145.3461  贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 16:06

老师,2018年4月时候还是小规模时期,当时不小心直接勾选了抵扣销项税,是这种情况,2022年9月时候要做进项转出的更正处理。

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 16:07

2018年4月当时购进时候是价税合计账务处理的。

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 20:33

就是当时抵扣了是吧

头像
快账用户3121 追问 2023-03-11 20:34

现在才回复??也太久了吧。是的,当时抵扣了。

头像
齐红老师 解答 2023-03-11 22:30

嗯嗯,当时出去了不好意思的哈,那你们就现在按照当时的税率,做转出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员朋友您好,借:固定资产贷:应交税费应交增值税进项税额转出,借利润分配,贷:累计折旧
2023-03-11
您好,到9月份账上还有钱吧
2023-03-11
同学你好 做固定资产清理就行了 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-01-12
你好 你已经抵扣了进项税了。 那么你一般纳税人开票出去按13%开票给个人。 按13%缴纳增值税 。 分录 :借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到钱:借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去。
2020-10-05
你好,之前多折旧的需要红冲,借累计折旧, 借管理费用负数 然后在做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转营业外收支。
2022-09-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×