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老师,2018年购买了一辆货车,2022年9月要求当初的进项税做转出处理,账上应该怎么进行账务处理呢?

2023-03-11 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 15:05

学员朋友您好,借:固定资产贷:应交税费应交增值税进项税额转出,借利润分配,贷:累计折旧

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快账用户6578 追问 2023-03-11 15:08

我是金蝶系统做账的,所以是不是需要查这辆货车目前账上的剩余价值呢?

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齐红老师 解答 2023-03-11 15:18

是的没错, 是这样的

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快账用户6578 追问 2023-03-11 15:21

查了之后呢?怎么在金蝶上进行固定资产的操作,账务怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-03-11 15:28

固定资产模块做资产变动处理

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学员朋友您好,借:固定资产贷:应交税费应交增值税进项税额转出,借利润分配,贷:累计折旧
2023-03-11
您好,到9月份账上还有钱吧
2023-03-11
同学你好 做固定资产清理就行了 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-01-12
你好 你已经抵扣了进项税了。 那么你一般纳税人开票出去按13%开票给个人。 按13%缴纳增值税 。 分录 :借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到钱:借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去。
2020-10-05
你好,之前多折旧的需要红冲,借累计折旧, 借管理费用负数 然后在做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转营业外收支。
2022-09-05
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