你好,科目余额表里面直接就有明细也不用点开
应付账款和预付账款怎么看是对冲还是重分类还是审计调整啊?如果对冲的话是看余额表吗?具体看什么金额呢?什么情况重分类什么情况调整还有金额应该怎么对出来啊?用序时账?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
科目余额表 预付账款有个期初余额,我现在点开看不到具体是什么预付款,具体怎么查看
领导叫我根据他的报表,改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额,没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数,应付账款填了一个数?我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧?不合逻辑?
老师,凭证装订好后,封面要敲骑缝章吗?
我们客户直接把钱付给我们供应商购买原材料,原材料是送到我们公司生产产品,我们收到材料时不用入库,生产时材料也不用出库吧?
实习协议发生的劳务报酬怎么扣税呀,能扣除5000的基数嘛
汇总上传,也反写了,怎么开票截止日期还是6月16呢
老师,我们股东用专利入股,不转让不交个税,注销的时候,未分配利润负数需要交个税吗?
5月有应交增值税没有交,这个月有多出来的进项,做了增值税留底抵欠,怎么做账呢
怎么查询一个公司属于哪个社保局,医保局,和税局
老师,用劳务派遣,是谁给员工发工资,是劳务派遣公司,还是我们发,是什么流程,发票怎么开,是开工资加手续费钱吗
新公司税务注册完怎么登录电子税务局?
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗