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老师你好,请问我们开局的普票但是票号搞错,打印错了,两张搞反了客户已经入账退回不了,这个怎么处理呢?

2023-03-11 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 16:35

您好开具红字发票冲销之后再开正确的。

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快账用户7041 追问 2023-03-11 16:37

两张都开出来了,已经跨月了,搞错的那张打印错了,然后打印的是他们单位,但是开的是别的单位,现在他们入账要不回来,可以写证明红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-03-11 16:47

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表. 购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”

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快账用户7041 追问 2023-03-11 16:50

我们这个开的普票

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齐红老师 解答 2023-03-11 16:58

学员朋友您好,,可以开具红冲发票

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您好开具红字发票冲销之后再开正确的。
2023-03-11
你好,对方去税务局报备,发票丢失,然后你们单位红冲重新开。
2023-08-01
你跨月了,要开红字发票,然后在开正确的发票,红字发票冲减收入及销项税,正确发票在重新确认收入及销项税
2022-08-16
最好就是退回去重新打款
2024-01-23
你好,你们单位自己开红字信息表,对方给你开红字发票,再重新开。
2023-02-21
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