敦煌区开正规的发票就规范了,及时开票,否则的话就不要付款

老师,你好,我们公司有一笔是2021年付出去的水电费,没有发票。现在对方才补收据过来,我们应该怎么做才规范呢?
老师,你好,我们公司有一笔是2021年付出去的水电费,没有发票。只有收据,但是2021年我又没说做费用,也没有调增,我们应该怎么做呢?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
老师您好,我们公司是水电站,现正处于开始建设期间,别的公司代我们公司支付的水电费,发票没有收到,金额也只是个预估金额,水电局费用对账单也还没出来,这个要怎么做账才好呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
那现在应该怎么处理呢?
尽量让对方开发票给你呗
对方在2021年做了进项转出,现在不肯开发票,说开不出水电费的发票,只能给我们开收据
是物业公司吗?如果是物业公司,应该可以开的
不是物业公司呢,是当时租的其他公司的办公室。
这种情况可能是开不了发票,您可以用他的发票来做分割吧!
怎么分割呢?
怎么做分录好点呢?
学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
好的,谢谢老师
你好,可以的, 没问题