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退货给供应商的分录怎么写

2023-03-11 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 18:02

学员朋友您好, :借:库存商品负数借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款(或银行存款)负数

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快账用户6513 追问 2023-03-11 18:20

有个问题我是先买了他的商品卖不出去才退给供应商的那退货后收入不应该增加吗

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齐红老师 解答 2023-03-11 18:37

退回去了,那就没收入了

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快账用户6513 追问 2023-03-11 18:53

诶,那供应商推给我的钱算哪个科目啊

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快账用户6513 追问 2023-03-11 18:57

就是确认供应商退我的钱到账时的分录

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齐红老师 解答 2023-03-11 19:00

之前的分录是怎么处理的?

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快账用户6513 追问 2023-03-11 19:28

没有我就是练着写

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齐红老师 解答 2023-03-11 19:33

红冲以前的科目凭证负数,再做蓝字正确凭证

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快账用户6513 追问 2023-03-11 19:53

银行存款算不算营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-03-11 20:02

这银行存款是怎么来的?

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快账用户6513 追问 2023-03-11 20:07

供货商退给我的啊

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齐红老师 解答 2023-03-11 20:09

冲回以前的采购付款就可以了,这个不是营业外收入

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学员朋友您好, :借:库存商品负数借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款(或银行存款)负数
2023-03-11
同学你好 打款时: 借:预付账款10 贷:银行存款10 退回时: 借:银行存款1000 贷:预付账款1000
2022-10-16
当时是借预付账款贷、银行存款吗?现在是借银行存款,贷预付账款。
2022-04-27
收款的时候怎么做的账呢?有退货吗?
2023-09-08
你好  做付款时相反分录 
2022-04-26
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