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@郭老师,老师我付给供应商67万的货款(然后供应商退回47万给我)我怎么做会计分录

2022-09-23 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-23 11:25

借预付账款贷银行存款67万,做的是这个吗?如果是的话,借银行存款贷预付账款47万。

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:32

不是,实际货款20万,付了一张汇票是67万,然后供应商退回47万的汇票给我们

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:32

我们通过应收票据科目

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:33

只是我不知道怎么做账务处理

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:33

有点绕晕

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:33

你好,之前是做了应付账款吗?如果是的话,借应付账款,贷应收票据 借银行存款47,贷应付账款47。

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:34

好的,对,我之前做了,借应付账款,贷应收票据

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:35

现在客户转回那个47万,我就不知道如何处理

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:35

因为是退回来给我,不是货款

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:37

你好,他退给你的是钱还是什么?

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快账用户5521 追问 2022-09-23 11:38

银行承兑汇票

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齐红老师 解答 2022-09-23 11:39

借应收票据贷应付账款47。

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借预付账款贷银行存款67万,做的是这个吗?如果是的话,借银行存款贷预付账款47万。
2022-09-23
可以的,没问题的哈
2025-12-19
要看多付的款 对方开没开发票 如果开发票了 作废重开 冲减应付账款 如果没开发票 直接冲减应付账款就行了
2024-04-26
支付材料款时 借:原材料等(按材料不含税金额) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(按发票税额) 贷:银行存款 100000 供应商转回款项时 借:银行存款 90000 营业外支出 —— 其他(或管理费用等) 1000 (这里税金扣除需合理合规解释,否则可能涉及税务调整 ) 贷:其他应付款等(或预付账款等,看之前付款挂账科目 ) 91000
2025-05-28
你好 ;借银行存款贷其他应付款;    借应付账款 贷 银行存款   
2023-01-03
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