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我打款给供应商10万,分录怎么写?退回了1000元,分录怎么写,就用了99000元的货

2022-10-16 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-16 10:13

同学你好 打款时: 借:预付账款10 贷:银行存款10 退回时: 借:银行存款1000 贷:预付账款1000

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快账用户3123 追问 2022-10-16 10:14

我可以用应付账款?

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快账用户3123 追问 2022-10-16 10:14

应付账款是不是出来多少数字就要进来多少发票?

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:16

可以用应付账款; 发票按照实际的金额,不看应付账款

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同学你好 打款时: 借:预付账款10 贷:银行存款10 退回时: 借:银行存款1000 贷:预付账款1000
2022-10-16
你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 营业外收入 200 
2024-04-24
当时是借预付账款贷、银行存款吗?现在是借银行存款,贷预付账款。
2022-04-27
第一个提前预付给对方的,借预付账款贷银行存款30万 12月3日收到货物,借库存商品,贷应付账款暂估 按不含税的暂估 12月30日收到对方的发票,对方开的专票,你是一般纳税人的,借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品。30÷1.09, 应交税费,应交增值税进项30÷1.09×9%, 贷预付账款30
2025-12-10
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款,营业外收入50
2023-01-10
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