你好,稍等我写好发给你
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
腾达公司2020年12月31日发生下列经济业务:1、结转本月主营业务收入300000元,其他业务收入10000元,营业外收入50000元,投资净收益30000元。2、结转本月主营业务成本18000元,其他业务成本4000元,营业外支出5000元,管理费用10000元,销售费用20000元,财务费用8000元,税金及附加5000元。3、计算并结转所得税4、结转所得税费用5、2020年11月“本年利润”账户累计贷方余额为500000元,结转2020年全年的利润至“利润分配-未分配利润”6、从净利润中提取法定盈余公积金10%。7、分配给投资者的利润是8345.18元。8、结转"利润分配”账户所属明细账户。并计算“利润分配未分配利润"账户的期末余额。
写会计分录。14.将本月主营业务收入472000元,其他业务收50000元,投资收益25000元,营业外收人5800元,结转“本年利润”账户。15.将本月主营业务成本191440元,税金及附加3200元,销售费用3000元,管理费用21000元,财务费用1500元,其他业务成本40000元,营业外支出5000元,转人“本年利润”账户。16.计算本月应交所得税15000元17.将所得税15000元转入“本年利润”账户。18.南方公司全年实现净利润1000000元,按规定10%的比例提取法定盈余公积19.决定向投资者分配利润300000元。20.计提短期借款利息500元。
写会计分录。15.将本月主营业务成本191440元,税金及附加3200元,销售费用3000元,管理费用21000元,财务费用1500元,其他业务成本40000元,营业外支出5000元,转人“本年利润”账户。16.计算本月应交所得税15000元。17.将所得税15000元转入“本年利润”账户。18.南方公司全年实现净利润1000000元,按规定10%的比例提取法定盈余公积19.决定向投资者分配利润300000元。
写会计分录15.将本月主营业务成本191440元,税金及附加3200元,销售费用3000元,管理费用21000元,财务费用1500元,其他业务成本40000元,营业外支出5000元,转人“本年利润”账户。16.计算本月应交所得税15000元。17.将所得税15000元转入“本年利润”账户。18.南方公司全年实现净利润1000000元,按规定10%的比例提取法定盈余公积。19.决定向投资者分配利润300000元。20.计提短期借款利息500元。
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?