您好,前面不会显示差额征税,显示的是**号

请问一下人力资源劳务费怎么发票不显示税率,而且还有差额征收,这个是什么时候开始的?
老师,保安公司(小规模),实行差额征税,开具了1%专用发票,又开具了5%普票。差额征税的纳税人不是不可以开具专票吗,为什么可以这样开呢
收到一张普票 备注有差额征税 金额 怎么入账呢 这个备注栏显示的差额征税金额要在 科目分录显示出来吗 怎么挂账
差额征税如何全额开票呢
差额征税如何开具普票,而且前面不会显示差额征税呢
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
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老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
我给你发的图片收到没有呢
这样票怎么开呢
这个发票上面没有显示差额征税几个字呀?你现在开的有这几个字吗?
没有呢,但是又是5%的税率
就是不知道怎么开的,是不是属于差额征税全额开票呢
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以全额按照一般计税方法依6%的税率计税,也可以差额按照简易计税方法依5%的征收率计税。小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以全额按照简易计税方法依3%的征收率计税,也可以差额按照简易计税方法依5%的征收率计税。
1.开具普通发票,销售方直接按照6%的税率或者3%的征收率全额开具普票即可,普通发票不适用差额开票功能。
2.如果购买方需要的是专用发票,有三种方式:
一是销售方直接按照6%的税率或者3%的征收率全额开具或代开专票;
二是销售方通过开票系统中差额征税开票功能,录入含税销售额和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印「差额征税」字样;三是一笔业务开两张发票,一张普票和一张专票,普票对应的含税销售额是差额扣除部分,按照6%的税率或者3%的征收率开具,专票对应的含税销售额是总收款与差额扣除部分之差,按照5%的征收率开具。
我给你发的那种票应该怎么开呢
是全额还是差额呢
你发的这个是普票,按全额开的
全额可以按5%税率嘛?
你这个应该是还没设置好,所以应当按全额来开,当纳税人自行开具增值税发票的时候,可通过新系统中差额征税开票功能,将含税销售额(全部价款及价外费用)、扣除额录入。系统会自动对税额及不含税金额进行计算,“差额征税”字样在备注栏将会自动打印。注意发票开具不应当和其他应税行为混开。具体开流程如下:
1、点击发票管理——发票填开管理,在“发票号码确认”界面,选择对应的发票种类,征税方式选择“差额征税”,点击确定,进入到下一步。
2、进入“差额征收”发票填写界面,录入与实际相符的票面信息,录完“货物或者应税劳务名称”之后,可以看到窗口弹出“差额设置”的界面。
3、进入“差额设置”对话框,将“含税销售额”及“扣除额”录入,最后点击确定。当已经确认票面信息完整无误后,即可直接打印。
你这样说开出来的话就有差额征税的字样呢
这个不是没设置好,我的同行都是这样开出来的呢
是的,我说的这个是有差额字样的,你这种是按差额税率直接开的
那我给你发的这种是怎么开的呢
就是按5%这个税率开,这个就是差额税率
为什么这里不会显示差额征税字样呢
因为你没设置,你按我前面的方法设置下试试
哪个设置,你给我发下
我就要我给你的那样呢,不显示差额征税字样,而不是要显示差额征税呢
1、点击发票管理——发票填开管理,在“发票号码确认”界面,选择对应的发票种类,征税方式选择“差额征税”,点击确定,进入到下一步。
2、进入“差额征收”发票填写界面,录入与实际相符的票面信息,录完“货物或者应税劳务名称”之后,可以看到窗口弹出“差额设置”的界面。
3、进入“差额设置”对话框,将“含税销售额”及“扣除额”录入,最后点击确定。当已经确认票面信息完整无误后,即可直接打印。
我就要我给你发的那样呢,不显示差额征税字样,而不是要显示差额征税呢
那你直接选5%的税率开就可以了