你好同学, 销售时 借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税费~增值税销项
有进项留底税额的月份,增值税还用结转吗?就是销项进项结转到转出未交,然后再转入未交增值税
老师,月末是否需要将销项税额与进项税额的差额结转到转出未交增值税,然后做这样的一笔分录,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
老师,你有交增值税的那一套分录吗?销售是销售是销项,购进是进项,然后需要交增值税,销项大于进项。然后怎么转到未交增值税,再怎么转到。就是来回来回转的这几个分录的全套儿的吗
老师,关于增值税的结转,是不是要先把进项和销项转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再把转出未交增值税结转到应交税费 未交增值税
老师,请问,1.如果只有进项没有销项,增值税用结转吗,2.如果销项小于进项税需要结转分录是,借方应交税费-增值税-销借方应交税费-增值税-转出多交的增值税,贷方应交税费-增值税进项税额然后再转到未交增值税这个账户里吗麻烦老师回复下这两个问题哦
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
您好,请问2024年有部分资产在2024年6月,或者2024年中途已折旧完,那折旧完的在汇算清缴的资产折旧表中还要填写吗?
个人开评审费发票,增值税附加税个税怎么计算
老师好,小规模纳税人清理固定资产给个人,可以给他开票吗?
江苏这边 离职人员 社保未减掉 现在结算期要多交一个月离职人员的 ,还有其他办法吗?操作
购入时 借,原材料 应交税费~增值税进项 贷,银行存款
期末应交增值税等于销项-进项 借,应交税费~增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费~未交增值税
次月申报缴纳增值税 借,应交税费~未交增值税 贷,银行存款