你好; 去看看这些成本是不是真实发生的;是的话; 没有调增的话去修改年报;调增处理的

老师,我去年有暂估成本,挂在应付账款——暂估科目,汇算清缴纳税调增了也补交税了,账上冲这个暂估的分录怎么做啊
老师你好,我问一下,我看之前的会计做账,这几年账上暂估了1000万的成本,汇算清缴的时候也没有做纳税调增。我现在结过这个烫手山芋来了,之前几年暂估的成本怎么给冲销掉。
老师 我想问关于汇算清缴的问题 。22年公司账上暂估了10万,做22年汇算清缴之前这10万发票拿不进来了。是不是在做汇算清缴时要纳税调增这10万,然后在税务做了调增,账务上的这10万暂估还要给他冲销掉吗还是不用了???
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师.大写金额分后边写整算错吗
老师 建筑行业 2月份开具一份大额的发票,因进项原因想红冲这份大额发票或者开一份金额相对小一些的发票,有风险吗
老师,我们这个月发年终奖,我们明天发工资,但是年终奖还要3天再发,还不知道金额,所以没法加上算个税了,年终奖不是一年只能用一次吗,这样耽误我明年用吗
老师早上好!个税申报表中有本期其他扣除中的公务交通费用、通讯费用是多少至多少?
老师,小规模可以开13%的专票吗
请教老师,员工今天离职,本月有春节公休假,怎么核算工资呢?谢谢
老师您好,我自己算的增值税即征即退金额是45万,但是增值税申报表上自动带出的就39万元。那么我是按系统自动带出的,还是根据自己算的填写呢?谢谢老师
我司是主营软件开发的科技公司,新出台的税务总局2026年第13号公告,销售软件产品的同时提供的软件安装,维护培训等服务,适用于软件产品13%的税。请问这个政策出台以后,如果我们软件销售和服务的合同分开签订,服务费也要按照13%税率开具发票吗?
老师好,我还是不太明白,老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从2 5年6月1日开始收租金到次年的9月止。合同约定每年2月28日前收取租金,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?需要补申报还要交滞纳金吗?
如何在税务局查询,税务登记地址的信息
老师,实际这些成本是真实发生。但是是一些票据没有入账给做的暂估,也没有发票
你好; 没有发票就转成本费用; 汇算调增哈 ; 避免有偷漏税风险 和虚假申报风险的
是啊。我现在接过来这个烫手山芋有点害怕呢。老师,之前暂估的汇算清缴没有调增,我再冲减回来可以吗
你好; 那你冲了; 这样实际你成本费用就少了 ;不合理的; 你没有真实的做账的
老师,假如我们企业今年的费用发票多了,然后我冲减之前年度的暂估,这样可以吗
你好; 除非是22年的成本费用 ; 才能去冲; 你用23年的去冲22年; 你就违背准则了 。不可以的
老师,那之前暂估的我怎么做呀
你好; 调增处理; 去修改年报的; 账上要体现到成本费用去
老师,那是不是公对公转款只能是开具发票做收入或者是借款啊?还有别的吗
你好 ; 是的 ; 一般电话; 公户收款; 可以是收入或者是借款的;或者是老板投资款
老师,如果做投资款的话,这个需要缴税吗
是的 ;要缴纳印花税的;万分之2.5
老师我们这个企业是认缴制的。别的企业也可以追加投资款吗?如果以投资款入账的话,是不是还要签合同,投资多少钱,占比多少?那这个牵扯到股东的占比数
你好1; 可以的; 可以增资或者变换股东信息的; 2. 是的; 章程要写清楚的
明白了老师。老师,那另一个公司的法人也是我们老板的,他用另一个公司总是再往我们企业打款,这个算什么?
你好; 可以算是借款的;但是借款会 做税费缴纳的
老师,借款也有税吗?需要交什么税?
你好; 是的; 借款会有利息 ; 利息收入会涉及税费的