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老师 已勾选未退税发票如何红冲?

2023-03-13 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-13 09:42

1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.

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快账用户7883 追问 2023-03-13 09:51

我们是购买方,并且发票已做认证,销售方不能红冲,我们这个是用于出口退税勾选的发票,还没有申请退税,但是已经勾选并且做了用途确认

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齐红老师 解答 2023-03-13 09:57

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

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快账用户7883 追问 2023-03-13 14:04

我们就是第一种情况 进项发票规格型号有误,已勾选并用途确认,但是未申报退税,现在我们把发票红冲了,选择的是已抵扣,但实际却没有使用这张发票退税,增值税申报的时候需要填写附表二的第二十栏吗?

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齐红老师 解答 2023-03-13 14:25

由购买方申请红字信息表就可以, 1、使用开票员身份登录开票软件,点击进入发票管理界面; 2、在发票管理界面,找到如下图所示的信息表,点击出现红字信息填开; 3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请; 4、显示当时开具发票的信息后点击确定; 5、在发票管理—信息表界面,点击进入红字信息查询导出; 6、选择审核通过的红字信息表,点击上传/下载; 7、在发票开具界面,点击红字—导入红字发票信息表;

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快账用户7883 追问 2023-03-13 14:26

开具红字发票以后,增值税申报的时候需要填写附表二的第二十栏吗?

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齐红老师 解答 2023-03-13 14:29

同学您好,一般会自动带出来的,没带出来就要填

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快账用户7883 追问 2023-03-13 15:01

但是我们没有退税,为什么要进项税额转出呢

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齐红老师 解答 2023-03-13 15:02

没有认证抵扣的进项不增加,转出也不会有数据

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1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
2023-03-13
需要购买方开红字信息申请
2023-12-04
您好,对的,这个是会一直存在的这个的
2024-01-04
必须要先勾选才能部分红冲
2025-11-05
你好,需要选择未抵扣。
2021-10-15
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