你好; 你开专票或者普票都可以的; 到时对方做转出 (如果收到专票 )
请问老师,公司买水作为福利费,对方开了专票,我们可以抵扣吗?
请问老师:我方是水产品企业,可以开专票。对发是测绘公司,从我们这买的产品作为福利发放。如果我方开出专票,对方用做福利是否可以抵扣?
老师,你好,我们购买木头对方开具给我的是林业产品9%的专用发票税率,请问我们可以拿来抵扣吗?
请问老师,如果入福利费的发票对方开了专用发票,在没退回重开的情况下,是否可以当普通发票用全额入福利费,并且不在电子税务局做进项不抵扣勾选操作呢?
老师,种植水稻,自产自销,第一个问题是销售产品时允许开普通发票还是专用发票?必须开普通发票吗?对方可以抵扣吗? 第二个问题是如果一部分农产品送人了或者给公司员工发福利了,这部分怎么做账务处理
纳税申报表中主表25栏为负数应如何处理
老师 我未交增值税下有余额 但实际没有需要缴纳的税款。银行余额也对的@家权老师
老师,小规模纳税人未开票收入跨季度不可以冲销吗?我二季度的收入,三季度开票,就必须在三季度交税吗?
如何不用验证码或者扫脸添加办税人
老师好,公司用个人微信收款码收取公司货款,该怎么处理呢?
老师,对于没有erp企业的电商商家,按发货来确认收入,那成本数据应该在那里找?
您好,工程项目上的资料费,属于其他直接费用,还是间接费用?
老师 我是同一控股下的两个子公司合并,被合并公司权益部分有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润有-151703739.61,本年利润有-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66,合并方要合并报表,这些数据我怎么合并到合并方的报表?合并方没有资本公积,盈余公积,未分配利润还是负数。1.按准则是不是要做到资本公积的-114776243.66,2.还是冲减合并方的资本公积,合并方的资本公积不足时冲减盈余公积,盈余公积不足再冲减未分配利润,这两种方法哪个是正确的?请老师指点
老师好,新企业所得税里 工资这块怎么填写啊
老师,请问我发的这个图片上年工资总额是1367720元,是表示2023年的工资有这么多吧?但申报所属期是2024年度,是表示参照2023年的吗?
老师你这个意思是对方不可以抵扣?只能做转出处理?
你好1; 是的; 要么转出认证; 要么就是含税记入福利费去
如果对方用作成本入账呢?
你好; 记入成本 ; 买来销售; 可以记入成本去 ; 到时可以抵扣
测绘公司,他也没办法销售呀,他做账是借…营业成本,借,进项,贷,应付。这样做账有问题吗?户头的确是测绘公司
你好; 那主要是买来日常用的; 可以这样做 ; 可以的;