同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
我公司为建筑劳务公司,给对方开工程款发票100万,对方把其中工资30万直接发放到民工工资卡上,剩余70万工程款转入我公司对公账户。直接由甲方公司转入民工的38万怎么做账务处理?
老师,我们是建筑公司,承包了工程,给发包方开了劳务发票,发包方没有把工程款打到我公司,直接把款打给了施工人员(发工资了),我公司怎样做账报税
劳务公司开发票给对方,对方直接把工程款打入法人银行卡,法人又把工资发给了工人,怎么记账
老师好,我们公司主要是承包劳务,把活承包后自己做,工人是我们自己公司的,现在问题是:结算工程款发工人工资,对方担心我们公司不给工人发工资,或发工资不及时等原因,要求我们公司提供工人的相关银行卡号及身份证号,对方直接把工资发工人卡上,请问这样操作是否可行?账务处理如何做?前提是我们还得开3%的专票给对方
法人垫了资金进公司账,公司通过发放工资的方式把钱转给了法人,如何把工资跟法人垫资的账户对冲?法人垫资入了其他应付款—法人科目。
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?