你好 借:应付职工薪酬,营业外支出,贷:库存现金,营业外收入 多付,计入营业外支出 少付,计入营业外收入
由于表格计算四舍五入导致工资表与实际发放工资之间有几分钱的差额(工资表的计算包括小数点后4位,但是银行发放只能取后两位)请问这个在账务怎么处理?
请问,用现金支付工资有小数怎么取舍,取舍以后怎么入账
老师你好请问我们车间工人免费住宿舍的,有一个办公室人住宿舍,住宿费在工资里扣了,发工资时这个怎么入账,分录应该怎么做,发工资时,借:应付职工薪酬贷:其他应收款-xxx 后面怎么平
工资实发金额四舍五入取整数发放,请问差额分录怎么做?借方贷方分别是什么科目?
人工计算有小数,记账后,用现金支付,该怎么办?
老师您好,我想问一下,报废车企业反向开票应该怎么做账
员工有公休两天,在7月10号离职,在7.1和7.10号之间没有休息过,离职是两天的公休要不要算工资?
员工采购的办公用品,到货后正常入账了,但员工报销时没有提供发票,所以一直没报销,做的其他应付款,目前该员工离职几个月了,也没来要这笔款项,那这笔其他应付款 怎么处理?
老师您好,甲乙双方签订工程施工合同,乙方负责甲方办公楼施工,合同中约定乙方即建设楼房,还包括楼房里的监控设施设备等,都在一个合同中,税率不同,如果都在一个合同体现,最终税率该怎么办
老师请问,我公司上季有一张成本票本月才收到,且日期是五月份的,上季己把该成本入账了,但开票日期是5月份的,能否把这张票附在三月份的凭证内?
小规模,财务报表申报的时候,如果有负数,需要重分类吗,有看到说最好不要,会导致资产季度均值有问题会被预警?那如果突然一个月开始重分类,会有影响吗?
小规模纳税人开1%专票,会计分录需要写2%的税收减免部分进营业外收入吗?
老师,保险员的劳务费在预缴的时候是怎么算个税的,展业成本是扣多少
请问合伙企业不是股东,是委托代表的工资薪金能税前扣除吗?
月末结转销项税简化记账借销项税金贷未交增值税借未交增值税贷进项税金可以吗
有的说可以冲减管理费用-工资,可以这样做吗
你好,之前的 管理费用—工资 金额并没有错误啊
可是公司具体实发数跟计提数差额,冲减计提数也可以吧
你好,之前的 管理费用—工资 金额并没有错误,不应当冲减计提数的