这个尾数差异,可以调整为费用的

老师,有这么一个情况就是公司员工旷工一个多月都之后又来公司上班几天就离职了,但是公司这两个月帮交了社保,公司这边打算把帮交的这两个月的个人和单位部分的社保都从工资扣回来,但是工资不够扣,打比方个人和单位部分社保共2000(个人600,单位1400),但是他应发工资是800,其他扣款120,社保扣款2000,计提工资的时候我是按800计提了,到发放的时候我借:应付职工薪酬 贷:?,这个账务处理是怎么做呢?还有就是工资表的实发金额我是要做负数吗?还是0呢?
由于表格计算四舍五入导致工资表与实际发放工资之间有几分钱的差额(工资表的计算包括小数点后4位,但是银行发放只能取后两位)请问这个在账务怎么处理?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
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#老师#提问老师可用发票额度指什么,不含税金额
小规模升一般纳税人后开发票多出来要交的税怎么处理
老师 你好 我们公司是木材收购公司,开的是农产品收购发票,都是免税的,我们在抵扣进项的时候按多少税率计算抵扣呢
老师,研发费用增值税加计抵减当年申请只能用于当年还是可以用几个月
老师 我们公司打算保持小型微利企业 ,就涉及三个指标不可超过。其中之一就是年度应纳税所得额不超过300万,分解就是一个季度保持在50到62万左右。我司每季度营业收入在1100万左右,1100-50=1050万,即成本要控制在1050万左右,这样年度才能保证控制在300万内,是这样计算吗
郭老师,个体户的,a表是预缴申报表吗,b表是什么表
公司在西安,去商洛属于出差吗?都是陕西省
老师请问一下混凝土简易计税的文件号是哪一个,怎么规定的
老师 你好 在电子税务局上如何查询由小规模变更为一般纳税人的时间
员工买了一辆1000块自行车和500块的阿玛尼口红,然后公司给他做报销了,这样实操有什么需要注意的?
具体是哪一项费用呢
就是管理费用——%2B工资