一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

小规模公司出售了一辆旧的车4.8万,原值6万,已计提折旧1.5万;怎么做分录
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个要怎么做分录,并且要开票吗
老师,公司名下的车这个月出售了,原来的折旧已折完,那怎么做分录
老师我们公司一辆折旧完了的车子出售怎么开票
老师公司把一辆已折旧完的小轿车出售了怎么做分录
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
老师公司的小轿车我已经做清理了,现在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做
你好; 分录做了; 去申报体现税费缴纳即可
老师我只做了借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后出售开票6000元老板收钱,我做借其他应付款6000;贷应交税费应交增值税销项税690.27 元 固定资产清理5309.73元
收入做好了然后怎么做
你好; 你没有资产处置损益吗 ; 你做其他应付款是为什么
其他应付款是因为老板收钱了,冲其他应付款
你好; 那就对的; 你们没有处置所得或者 损失吗
还有老师出售的钱是不是就是净损益吗?那么再加个借固定资产清理,贷资产处置损益,这样就可以了吗
老师你看下整个下来有问题吗
你好; 是的; 对的; 就是把固定资产清理余额转资产处置损益科目去; 就可以了
其他应付款我直接冲可以吗
你好; 可以的; 因为之前就跟老板有往来
老师是的嗯嗯
老师再问下这个税费申报要另外模块申报吗,还是跟企业收入一起的
你好; 增值税申报表 和其他收入一起来报
好老师好的
好的;希望能帮到你